Attestera leverantörsfakturor

Så granskar och godkänner styrelsen inkommande fakturor i portalen.

Attest
Budget
Underhåll
Rapporter

Fakturor att granska

Leverantör A – 4 500 kr
Leverantör B – 12 300 kr
Under Attest hittar ni väntande fakturor och kan öppna varje rad för granskning.

Steg-för-steg

  1. Gå till Attest

    Logga in med BankID och öppna Attest i menyn. Leverantörsfakturor kan också skickas till föreningens fakturaadress som visas högst upp på sidan.
  2. Öppna fakturor att granska

    Under Fakturor att granska ser ni väntande fakturor. Klicka på en rad för att se belopp, leverantör, bilagor och eventuella systemvarningar.
  3. Kontrollera och välj kategori

    Verifiera att fakturan stämmer med avtal eller beslut. Välj rätt kostnadskategori om styrelsen ska kontera. AI-bedrägerivarningar visas om något avviker från normala mönster.
  4. Godkänn eller avslå

    Godkänn om allt är korrekt. Kräver er förening flera signaturer måste övriga styrelseledamöter också attestera innan betalning. Avslå om fakturan är felaktig eller saknar underlag.
  5. Följ upp attesterade fakturor

    Under Attesterade fakturor ser ni historik. Efter attest hanterar förvaltaren betalning enligt rutin.
  6. Ladda upp faktura manuellt

    Har ni en pappersfaktura? På Attest-sidan väljer ni Ladda upp leverantörsfaktura, bifogar PDF eller bild, och följer sedan samma granskningsflöde.

Logga in i portalen

Alla guider för styrelseportalen